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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-02 14:44

你好,這個直接計入費用就是了 ,不需要通過應付職工薪酬核算的

Sunny 追問

2018-07-02 14:48

員工支付,報銷 
借:管理費用 -水費 
  貸:其他應付款   
  
報銷 
借:其他應付款 
  貸:庫存現(xiàn)金   
  是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-02 14:50

你好,如果是員工墊支,是這樣處理

Sunny 追問

2018-07-02 15:11

走其他應付款?不是應付職工薪酬?

鄒老師 解答

2018-07-02 15:12

你好,是的,通過其他應付款科目過渡

Sunny 追問

2018-07-02 15:14

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-07-02 15:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應付款和放在應付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據(jù),后續(xù)要歸還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學,一般情況下走其他應付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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