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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-02 15:09

將第二筆借:管理費(fèi)用--職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社保款紅沖,做  借:以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)  貸:其他應(yīng)付款——社保款 
再做,借:其他應(yīng)付款——社保款  貸:銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-03 14:42

上次6月15號(hào)給客戶開普票不要,已代開專票給他,那個(gè)不要的普票我當(dāng)時(shí)就作廢了,之后要怎么處理?因?yàn)槲覄偵先ボ浖吹嚼锩嬗谐惸切?,我都沒操作過,

張艷老師 解答

2018-07-03 18:30

在發(fā)票上寫上“作廢”字樣,留存?zhèn)洳榫涂梢粤恕?nbsp;
抄報(bào)稅的順序是抄稅——申報(bào)稅——清卡,學(xué)堂有開票系統(tǒng)實(shí)操課程的,您可以學(xué)習(xí)一下。

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
還其他應(yīng)付款——社保款的余額是否越來越大,如果確實(shí)付款了沒有余額的話,借:其他應(yīng)付款——社??? 貸:銀行存款
2018-07-02 14:26:36
將第二筆借:管理費(fèi)用--職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社??罴t沖,做 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款——社??? 再做,借:其他應(yīng)付款——社??? 貸:銀行存款
2018-07-02 15:09:51
你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
2019-12-17 14:00:02
您好 個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
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