
老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
翻之前會(huì)計(jì)做的賬,17年6月份及7月份的社保費(fèi)沒交,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--社??? 而17年12月份的銀行已經(jīng)交社保,可她做的分錄依然是借:管理費(fèi)用--職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款——社??? 請(qǐng)問以上的我需要怎么處理?
答: 還其他應(yīng)付款——社??畹挠囝~是否越來越大,如果確實(shí)付款了沒有余額的話,借:其他應(yīng)付款——社保款 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我公司前期擺了一個(gè)帳,借方管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬10000,貸方其他應(yīng)付款-李總10000.現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)付款是不用付的了,我現(xiàn)在怎么錄憑證來把帳調(diào)正確呢?
答: 你好 不用支付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目


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