
我公司給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票2017年開的,已跨年他們才發(fā)現(xiàn).怎么解決此問題?
答: 你好,誰(shuí)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)?
對(duì)方公司開給公司的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)過了發(fā)票認(rèn)證期。能怎么解決呢?
答: 這個(gè)只能計(jì)入費(fèi)用的了,不能抵扣的了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
6月份開出增值稅專用發(fā)票 現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)有誤 要求我們重開 怎么解決?7月份已經(jīng)進(jìn)行納稅申報(bào)了?
答: <p>你好,申請(qǐng)開具紅字發(fā)票,再重開正數(shù)發(fā)票</p>


藍(lán)色的夢(mèng) 追問
2018-07-03 09:35
徐阿富老師 解答
2018-07-03 09:36
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