
老師好,5月份付了一筆20萬的貨款,6月底發(fā)票只進來10萬,另外10萬7月底開,但是現(xiàn)在這10萬所得稅要交,可以暫估入賬另外10萬嗎?或者還有什么操作,謝謝
答: 可以的,你就先按暫估的就可以了
老師,供應商9月份送貨,我們10月份付款,他們發(fā)票11月份才開來,請問下賬務怎樣做?謝謝老師!
答: 你好 9月份, 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 10月份,借:預付賬款,貸:銀行存款 11月份,借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 借:庫存商品或原材料?,貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬


靜~sophia 追問
2025-10-09 16:29