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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2025-10-09 16:27

9月付款掛其他應收款,10月報銷沖其他應收款

靜~sophia 追問

2025-10-09 16:29

老師,假如付款3000元,發(fā)票有2000元。10月回發(fā)票1000元,9月是借管理費用2000  其他應收款1000  貸銀行存款 3000, 10月在借管理費用 貸其他應收款,是這樣做分錄嗎,謝謝老師

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可以的,你就先按暫估的就可以了
2019-07-06 20:55:36
你好 9月份, 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 10月份,借:預付賬款,貸:銀行存款 11月份,借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 借:庫存商品或原材料?,貸:預付賬款
2020-11-25 12:58:59
你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-12-20 13:29:26
你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-12-20 13:29:34
你好,10月份的在10月份計提,11月份發(fā)放
2016-12-02 15:04:47
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