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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-10-09 17:32

因申報(bào)按 3% 算減免額,你按 1% 入賬導(dǎo)致不一致。先沖回原分錄(借:營業(yè)外收入 2475.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 2475.25),再按 3% 算減免額做分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 7500 貸:營業(yè)外收入 7500),之后核對(duì)數(shù)據(jù)一致再申報(bào)。

一路前行 追問

2025-10-09 17:37

老師,我如果把這一步?jīng)_減了(借:營業(yè)外收入 2475.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 2475.25)   那么這一步再按 3% 算減免額做分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 7500 貸:營業(yè)外收入 7500)中的借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 7500 這個(gè)7500從何而來?

樸老師 解答

2025-10-09 17:38

是按百分之三來的哦

一路前行 追問

2025-10-09 17:41

比如我開了10.1萬的普票,其中增值稅1000元,那我在確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?

樸老師 解答

2025-10-09 17:41

價(jià)稅合計(jì)是10.1萬的嗎

一路前行 追問

2025-10-09 17:44

我知道是按3%算的7500,但是比如1-2季度是我已經(jīng)按1%算了,而且兩個(gè)季度都未超30萬,我按1%計(jì)入營業(yè)外收入的稅額比如是5000,但是增值稅申報(bào)表上減免稅額是15000.這種情況我該如何調(diào)賬?

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
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這個(gè)是做營業(yè)外收入,不做減免稅額
2020-04-20 13:09:13
您好 小規(guī)模納稅人減免的增值稅不可以不做到營業(yè)外收入
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