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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-03 12:37

你好!我是這么處理的 
1、付電費的時候   借 預付賬款  貸 銀行存款 
2、次月初,到供電打印當月的電費清單 ,根據(jù)清單計提費用  借 生產(chǎn)成本/管理費用等   貸 應付賬款-應付暫估 
3、收到發(fā)票時,紅沖估價憑證,再依據(jù)發(fā)票做一次

?????? 追問

2018-07-03 12:42

老師 那我可以只根據(jù)收到的  發(fā)票做賬么?yin為之前的會計沒有這樣做 dian f ei的發(fā)票也不全

老江老師 解答

2018-07-03 13:03

可以根據(jù)收到的發(fā)票入賬!

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你好!我是這么處理的 1、付電費的時候 借 預付賬款 貸 銀行存款 2、次月初,到供電打印當月的電費清單 ,根據(jù)清單計提費用 借 生產(chǎn)成本/管理費用等 貸 應付賬款-應付暫估 3、收到發(fā)票時,紅沖估價憑證,再依據(jù)發(fā)票做一次
2018-07-03 12:37:08
你好,對的,你的分錄是正確的。
2020-04-10 11:46:35
你好,不需要計提,取得發(fā)票計入管理費用或制造費用核算
2017-11-13 10:40:53
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;制造費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款
2017-08-11 16:58:39
你這個沒有跨年可以這么做,原則是權責發(fā)生制做賬,
2020-04-14 10:32:25
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