
我是定稅制,開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表是不是不用填寫1、2、3欄?這個(gè)月有付航天信息的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,將這個(gè)280元填在18欄的本期應(yīng)納稅額減征額欄內(nèi),對(duì)么?
答: 你好,不填啊,280是要抵免稅的。你是定稅就用不上,只要開(kāi)具發(fā)票了就要填寫
我現(xiàn)在有筆280塊的增值稅稅控技術(shù)費(fèi), 已經(jīng)在表四本期發(fā)生額填寫了280元,期末余額也是280元。 我這個(gè)月不需要交稅, 是不是在主表的23欄應(yīng)納稅額減征額就不用填。 等到我要交稅的時(shí)候,在填上去
答: 你好!是的。就是這樣做。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)老師,我本月增值稅本來(lái)就有留抵,但另外還有280元的航天信息技術(shù)軟件維護(hù)費(fèi),這280元還可以在本月填列在增值稅納稅申報(bào)表四抵減嗎?
答: 可以不用,你可以幾時(shí)抵減的時(shí)候再填寫就可以這個(gè)

