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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-10-10 15:08

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵





如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

追問

2025-10-10 15:17

懂了,把實際要交的金額轉(zhuǎn)出來 其他放著不管。謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2025-10-10 15:21

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
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