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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-10-10 15:18

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:21

先沖銷:借:應(yīng)收賬款   -113
               貸:主營業(yè)務(wù)收入     -100
                      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  -13

再重新確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款   113
                             貸:主營業(yè)務(wù)收入     100
                                    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  13


老師您看看是這意思嗎?

樸老師 解答

2025-10-10 15:23

同學(xué)你好
對的
是這個意思

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:24

那我收入還是相當(dāng)于確認(rèn)在3月份嗎

樸老師 解答

2025-10-10 15:24

同學(xué)你好
對的
是這樣

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:27

那本月這筆分錄的意義是什么呢

樸老師 解答

2025-10-10 15:30

你問的是哪一筆分錄?

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:32

先沖銷:借:應(yīng)收賬款   -113
               貸:主營業(yè)務(wù)收入     -100
                      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  -13

再重新確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款   113
                             貸:主營業(yè)務(wù)收入     100
                                    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額  13



就是這兩筆,一正一負(fù),相當(dāng)于沖掉了,為啥還要做一遍呢

樸老師 解答

2025-10-10 15:34

因為未開票收入開發(fā)票了所以賬上得紅沖未開票再按開票的做一遍

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:35

還有個情況,假如我3月份確認(rèn)這筆收入未申報增值稅,那我本月賬務(wù)和稅務(wù)都該如何處理呢老師

樸老師 解答

2025-10-10 15:37

未開票收入那欄負(fù)數(shù)
開票收入填寫在對應(yīng)的稅率欄

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:39

不是老師,我3月份沒有申報增值稅,本月還要未開票收入填寫負(fù)數(shù)嗎

樸老師 解答

2025-10-10 15:42

那就不需要的哦
沒有未開票收入不需要寫負(fù)數(shù)

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:44

那我賬務(wù)處理該咋做呢老師

樸老師 解答

2025-10-10 15:46

開票就直接做收入哦

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:46

但是我3月份確認(rèn)了未開票收入

樸老師 解答

2025-10-10 15:47

反結(jié)賬回去三月紅沖了吧

風(fēng)的盡頭 追問

2025-10-10 15:51

老師,我3月份這么做的

3月份確認(rèn)未開票收入時:
   借:應(yīng)收賬款
     貸:主營業(yè)務(wù)收入
            應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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