
就是本月計提增值稅借:應交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——增值稅——未交增值稅,然后次月繳納借:應交稅費——增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,這個分錄并沒有錯誤 你只需要把銷項稅額調(diào)整到簡易計稅就可以了
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
答: 是的,您列的分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,計提增值稅可以是,借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 繳納時:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
答: 同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
老師,每月交增值稅的分錄是不是:借 應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,月底計提:借 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交,貸:應交稅費-未交增值稅
月末計提增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 交稅時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 增值稅的分錄做完整了嗎 謝謝 老師
小規(guī)模計提增值稅是這是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,交納時是借:應交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或銀行存款
老師好計提增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅支付時:借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款這樣做賬對嗎


向陽の花 追問
2017-10-24 09:38
鄒老師 解答
2017-10-24 09:41
向陽の花 追問
2017-10-24 09:50
鄒老師 解答
2017-10-24 09:51
向陽の花 追問
2017-10-24 09:55
鄒老師 解答
2017-10-24 09:56