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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-10-10 15:51

你好生產(chǎn)經(jīng)營所得是需要交的

稻草人 追問

2025-10-10 16:03

但是我剛剛填了16萬,應(yīng)納稅款那是0呢?

宋生老師 解答

2025-10-10 16:08

你好,你截圖發(fā)來看下,你的申報表。

稻草人 追問

2025-10-10 16:19

不知道,能不能打開

稻草人 追問

2025-10-10 16:20

第8那個是系統(tǒng)自動的

宋生老師 解答

2025-10-10 16:20

你好,你看下減免性質(zhì)是什么原因要減免的

稻草人 追問

2025-10-10 16:22

都是系統(tǒng)自動的

稻草人 追問

2025-10-10 16:23

這個是系統(tǒng)自動的,我也沒動它

宋生老師 解答

2025-10-10 16:25

你好,你這個應(yīng)該是核定的金額。

稻草人 追問

2025-10-10 16:26

原本是系統(tǒng)自動申報的,但是我更正了,因為我開了16萬多的發(fā)票

宋生老師 解答

2025-10-10 16:27

你好,這個不需要更正。需要補(bǔ)稅的話,稅務(wù)局會通知你的。

稻草人 追問

2025-10-10 16:27

我去看了,沒有其它的選項,只有自動的這個合適

宋生老師 解答

2025-10-10 16:29

你好,嗯。你不用另外申報。就按系統(tǒng)的申報就行。

稻草人 追問

2025-10-10 16:32

我去更正了收入啊,核定 是30000,我開了16萬

宋生老師 解答

2025-10-10 16:33

你好,你按核定的報。除非稅務(wù)局要求你們按16萬報。正常就是先按3萬報。第二年匯算再補(bǔ)

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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