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且行且珍惜
于2018-07-04 11:57 發(fā)布 ??854次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-07-04 12:00
是的,您的理解正確。
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這個月應交的增值稅在資產(chǎn)負債表上提現(xiàn)在應交稅費一欄里嗎
答: 是的,您的理解正確。
老師,我交的增值稅可以寫在資產(chǎn)負債表里的應交稅費欄目里嗎?
答: 你好,可以的,就是應該在應交稅費里面反映的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表里的應交稅費那一欄是不是下月增值稅要交的稅
答: 您好 資產(chǎn)負債表里的應交稅費那一欄是下月要繳納的增值稅 城建稅 附加稅 等合計
老師,這個是一月的資產(chǎn)負債表,一月的應交稅費那一欄,就是二月份應該交的增值稅是嗎,因為報稅的時候出現(xiàn)錯誤,系統(tǒng)也沒有比對,少交了25052.51,三月初發(fā)現(xiàn)交上了。我在做二月份的資產(chǎn)負債表,二月份應交稅金,應交增值稅味98669.84,但是是少交了25052.51現(xiàn)在二月份的應交稅費借方為215710.32,貸方為298377.6。二月份的資產(chǎn)負債表應交稅費一欄不就是298377.6-215710.32=82667.28但是這樣就不平了,差額就是少交的這個25052.51。二月份的應交稅費我應該怎么填呢
討論
老師 資產(chǎn)負債表里的應交稅費那一欄余額是不是指的是下個月應交的增值稅
已經(jīng)繳納的增值稅在資產(chǎn)負債表里哪里體現(xiàn),應交稅費是當期未交應交的增值稅嗎
就是說,增值稅要在資產(chǎn)負債表中應交稅金,這一欄體現(xiàn),企業(yè)所得稅,營業(yè)稅,個稅,所得稅,城建稅,堤圍費,教育費附加,印花稅都不要填在增值稅要在資產(chǎn)負債表只有應交稅金,這一欄,請問是這樣嗎
老師您好,計提本月增值稅:借,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸,應交稅費-未交增值稅500。請教一下,這個分錄里邊的500元,我在資產(chǎn)負債表中哪里提現(xiàn)出來?謝謝您
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
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