
收到對(duì)方5月份開出的17%的發(fā)票,并已認(rèn)證,對(duì)方告知稅點(diǎn)錯(cuò)誤,那么該如何處理?
答: 購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
4月份收到一張發(fā)票(對(duì)方是4月份開給我們),已認(rèn)證發(fā)票,今天發(fā)現(xiàn)對(duì)方的發(fā)票有錯(cuò)誤,這怎么辦
答: 你好,次月申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。你好 請(qǐng)問我收到5月份專票,收到后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票錯(cuò)誤,現(xiàn)在還未認(rèn)證,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理?
答: 將發(fā)票退回供應(yīng)商,要求重新開具。
公司收到對(duì)方的發(fā)票已認(rèn)證了,但現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)票有錯(cuò)誤,要求退回,該怎么操作
10月份開出的發(fā)票 11月份發(fā)現(xiàn) 錯(cuò)誤 而且沒有認(rèn)證 這樣 銷售方怎么操作
我們是銷售手機(jī)的,上個(gè)月開出的有張發(fā)票這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤但對(duì)方那邊已經(jīng)認(rèn)證了,我這邊可以紅問嗎?跨月了哦

