老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

去年12月份買的打印機,當(dāng)時走的其他應(yīng)付款,1月份其他應(yīng)付款用現(xiàn)金結(jié)清,4月份認(rèn)證發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)12月份做賬的金額不對,按正確的金額重新做又多出52.89的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 需要將去年12月份的分錄給紅沖,涉及管理費用要用以前年度損益調(diào)整科目代替。然后按發(fā)票金額重新入賬。
去年12月份買的打印機,當(dāng)時走的其他應(yīng)付款,1月份其他應(yīng)付款用現(xiàn)金結(jié)清,4月份認(rèn)證發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)12月份做賬的金額不對,紅沖后按正確的金額重新做又多出52.89的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 這個直接計入管理費用——辦公費處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我用快帳做賬,其他應(yīng)付款—** 金額是負(fù)數(shù),也就是紅色的,我這只有黑白打印機,打出來記賬憑證是黑白的,可以這樣用么
答: 我知道怎么弄了。。。點打印會顯示負(fù)數(shù),不用回答了,謝謝老師。
員工給公司買的打印機設(shè)備,是不是應(yīng)該計入固定資產(chǎn),購買的費用還沒做報銷,怎么處理?是 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 嗎?
#提問#老師,公司剛成立,老板墊錢買的電腦,打印機,發(fā)票也拿來了,,借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款/老板,老板說先不報銷了,那我當(dāng)月的發(fā)票要入賬么?


cindy 追問
2018-07-05 10:33
張艷老師 解答
2018-07-05 10:37