
進(jìn)項稅額可以抵扣,這月不抵扣,留到有內(nèi)銷再抵扣,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時的會計分錄怎么做
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 暫估庫存商品入庫處理,不計算進(jìn)項稅。
我上個月留抵扣的進(jìn)項稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅。這個月想抵扣,怎么做會計分錄把之前留底的轉(zhuǎn)出來呢?
答: 你之前結(jié)轉(zhuǎn)后是借未交增值稅,你這期把你的增值稅轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是貸應(yīng)交增值稅,這兩個自動就一借一貸抵了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月銷售稅額5660.38,進(jìn)項稅額4589.11,上月留抵稅是456.12,加計抵扣的分錄怎么做呢
答: 借:應(yīng)交稅費-進(jìn) 貸:營業(yè)外收入-減免稅額


漂亮主婦 追問
2018-07-05 12:26
江老師 解答
2018-07-05 12:48
漂亮主婦 追問
2018-07-05 12:49
江老師 解答
2018-07-05 12:50