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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-05 16:30

你好,是的,一般在期末,營業(yè)收入的余額是0(轉(zhuǎn)到本年利潤中去了)

小湯 追問

2018-07-05 16:33

那我需要在哪里結(jié)轉(zhuǎn)先嗎?還是我直接記在總賬上面借貸一樣的金額就可以,像平常這樣記,本月合計借3000貸3000,平,余額0

老江老師 解答

2018-07-05 16:34

你記總賬的時候,借方發(fā)生額是哪里來的?

小湯 追問

2018-07-05 16:35

借方都是0,只有貸方才有金額,一般我都是應(yīng)收賬款借3000,主營業(yè)務(wù)收入貸3000,等到錢進(jìn)賬,就是銀行存款借3000,應(yīng)收賬款貸3000

老江老師 解答

2018-07-05 16:37

不行,這樣總賬不會平!應(yīng)該按實際發(fā)生額來登記總賬!

小湯 追問

2018-07-05 16:37

那老師我這個應(yīng)該怎么改才對

老江老師 解答

2018-07-05 16:39

你是手工登記總賬嗎

小湯 追問

2018-07-05 16:39

對的老師

老江老師 解答

2018-07-05 16:48

按憑證匯總表,登記總賬

小湯 追問

2018-07-05 17:02

不懂什么意思老師,是我記賬憑證漏了要補(bǔ)什么嗎

老江老師 解答

2018-07-05 19:01

你記總賬,依據(jù)的是什么?

小湯 追問

2018-07-05 19:02

我是依據(jù)發(fā)票還有到賬金額還有單據(jù)來做的

老江老師 解答

2018-07-05 19:04

你怎么編制會計分錄?怎么登記明細(xì)賬的 ?

小湯 追問

2018-07-05 19:05

我是依據(jù)記賬憑證來登記的

老江老師 解答

2018-07-05 19:07

你依據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬,依據(jù)記賬憑證登記總賬?

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你好,是的,一般在期末,營業(yè)收入的余額是0(轉(zhuǎn)到本年利潤中去了)
2018-07-05 16:30:41
你好,主營業(yè)務(wù)收入期末應(yīng)當(dāng)無余額才對
2016-08-10 10:45:24
你好,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了是沒有余額的
2017-08-07 11:41:02
同學(xué)你好 可以這么理解 沒有其他業(yè)務(wù)收入就是這樣
2021-03-09 09:24:08
您好,損益類科目期末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般無余額,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-09-26 11:35:32
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