
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
現(xiàn)在的公司新租了一個廠房,但還沒有注冊下來新公司名字,用的私帳付租金,是不是應(yīng)該要用現(xiàn)在的公司公帳付,做其他應(yīng)收款,,等公司名核下來,再做到新公司的名下,借:管理費用:房租;貸:其他應(yīng)付款
答: 你好 對的,可以這樣操作的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提社保費分錄寫錯了,借:管理費用2240貸:其他應(yīng)付款-公司部分1680 其他應(yīng)收款-個人部分560公司部分寫多了,這樣的分錄對嗎?怎么改?
答: 按下面這個計提,單位不是做其他應(yīng)付款


李某某 追問
2018-07-05 17:11
鄒老師 解答
2018-07-05 17:12