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送心意

薛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 08:47

老師,我還有一個(gè)問題,就是我們公司請(qǐng)其他公司安裝一個(gè)隔震支座(采購(gòu)安裝一體),然后上月支付了30%的預(yù)付款200萬(wàn),這個(gè)月收到了對(duì)方開來210萬(wàn)的發(fā)票,那收到發(fā)票后要怎么做分錄哦

ZK 追問

2018-07-06 08:57

老師,有差額部分,差額部分怎么處理呢

ZK 追問

2018-07-06 09:08

老師,只有30%是預(yù)付賬款,后面的都算工程款了,還沒有付款的話,可以借:在建工程,稅費(fèi),貸:;應(yīng)付賬款,可以嗎?但是,只有發(fā)票,沒有付款申請(qǐng)單,也可以給對(duì)方付款嗎?

ZK 追問

2018-07-06 09:13

老師,因?yàn)槎嗍盏钠边€沒付款,那我做成一筆分錄吧,借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款(差額),這樣可以不?

ZK 追問

2018-07-06 09:19

老師,差額還不確定什么時(shí)候會(huì)支付, 掛在預(yù)付賬款貸方,就會(huì)變成負(fù)數(shù)顯示了

ZK 追問

2018-07-06 09:25

老師,我那樣的做法應(yīng)該沒什么問題吧?

ZK 追問

2018-07-06 09:31

好的,謝謝老師!

薛老師 解答

2018-07-06 08:36

你好! 
這樣的分錄是可以的。

薛老師 解答

2018-07-06 08:53

借:在建工程 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:預(yù)付賬款

薛老師 解答

2018-07-06 08:59

差額通過,借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款來處理

薛老師 解答

2018-07-06 09:10

沒有關(guān)系的,都可以通過預(yù)付賬款來進(jìn)行賬務(wù)處理的;沒有付款申請(qǐng)單,可不可以付款要看你公司的規(guī)定。

薛老師 解答

2018-07-06 09:16

你不需要通過應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款余額在貸方就是表示應(yīng)付賬款的。

薛老師 解答

2018-07-06 09:23

是的,負(fù)數(shù)就是表示應(yīng)付賬款了,如果你不放心,就按照你的辦法未付的計(jì)入應(yīng)付賬款。

薛老師 解答

2018-07-06 09:26

也沒有影響的,不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的。

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老師,我還有一個(gè)問題,就是我們公司請(qǐng)其他公司安裝一個(gè)隔震支座(采購(gòu)安裝一體),然后上月支付了30%的預(yù)付款200萬(wàn),這個(gè)月收到了對(duì)方開來210萬(wàn)的發(fā)票,那收到發(fā)票后要怎么做分錄哦
2018-07-06 08:47:39
你好; 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么; 好判斷這個(gè)科目怎么走;? ? ?
2023-05-12 17:32:57
是的,期末還要交納6701這個(gè)金額
2019-11-13 10:33:11
是不是入庫(kù)時(shí),借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款。付一半錢時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?是不是這樣的?老師。我在想是不是放到固定資產(chǎn)里面,東西還挺多的,一共價(jià)錢是將近3萬(wàn)元。
2016-04-16 15:22:44
你好,屬于代墊款項(xiàng),掛其他應(yīng)收款,將來向?qū)Ψ绞栈?借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收回時(shí)分錄相反
2020-03-25 14:01:39
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