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送心意

崔老師

職稱,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-06 09:42

可以的。一般都是抵扣了進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn),銷售時按照16%稅率計(jì)

小橋流水 追問

2018-07-06 09:49

是08年年的固定資產(chǎn),公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,處理固定資產(chǎn)就按16%處理,然后進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,這種情況能抵扣嗎?分錄怎么寫?

崔老師 解答

2018-07-06 22:23

可以用留抵抵扣的。如果銷項(xiàng)稅額-上期留抵之后還需要納稅,則做以下分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
         貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
      貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
可以的。一般都是抵扣了進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn),銷售時按照16%稅率計(jì)
2018-07-06 09:42:53
是的,您可以按照3減2的原則進(jìn)行稅費(fèi)減免,但前提是您符合條件。您需要提供一般納稅人營業(yè)執(zhí)照、處理固定資產(chǎn)的發(fā)票、處置固定資產(chǎn)的收據(jù)等,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)您的資產(chǎn)狀況,并批準(zhǔn)您的稅費(fèi)減免。
2023-03-13 16:07:25
你好,按小規(guī)模納稅人稅率
2021-01-28 16:05:21
你好,可以開專票的,按13%,開,購進(jìn)時抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)讓時按13%稅率繳納銷項(xiàng)稅
2020-07-18 07:29:05
你好,全部按照13計(jì)算繳納增值稅得
2024-11-06 11:34:13
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