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mua! (*╯3╰)
于2018-07-06 12:03 發(fā)布 ??839次瀏覽
梁老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
2018-07-06 12:17
外幣往來期末要按期末匯率折算為記賬本位幣金額,差額計入“財務費用-匯兌損益”
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我們進口了一臺設備,ERP錄入卡片的時候,是按記賬匯率錄入的原值本幣金額,然后當月生成憑證的時候,與供應商掛往來,掛賬金額又是按調匯匯率入賬,這個怎么理解?
答: 外幣往來期末要按期末匯率折算為記賬本位幣金額,差額計入“財務費用-匯兌損益”
老師,供應商單獨贈送的一批貨,怎么做記賬憑證
答: 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司付給供應商的余款,對方給打折了,同時出示了函,這張函能直接作為原始憑證入賬嗎
答: 你好,可以當原始憑證
老師,前任把好多發(fā)票弄丟了,都掛了往來,現在供應商只給我提供發(fā)票再拍的,能不能打印出來入賬,對方說憑證太厚,復印不出來
討論
老師:編制憑證時掛錯供應商了,請問怎么調賬。已經跨年了。
一個客戶一直都是打私賬的這會對公轉了一個電子承兌,并且承兌已經轉付給供應商了第一部如何做憑證
這張通過網銀支付供應商的貨款,記賬憑證要怎么寫
公司已付供應商貨款,我的記賬憑證貨款應該寫借方還是貸方?老板欠別人的是寫貸方嗎?老板付了的就寫借方是嗎
梁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
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