我單位是建筑業(yè),2017年3月份收到一張電纜的發(fā)票,2017年3月份已認證,抵扣,昨天稅務(wù)局來電話說這張發(fā)票失控了,讓進項稅額轉(zhuǎn)出,我今天去稅務(wù)局進項稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅和滯納金,我想問會計分錄咋做
四毛呀
于2018-07-06 16:42 發(fā)布 ??841次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-07-06 16:45
增值稅正常做:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸:銀行(現(xiàn)金)等
滯納金:
借:營業(yè)外支出
貸:銀行(現(xiàn)金)等
而且在企業(yè)所得稅匯算的時候是不能在稅前扣除的!
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借:費用或者成本
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44

你好;? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ; 你是小企業(yè)會計準則嗎?這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49

借:庫存商品(或原材料、或主營業(yè)務(wù)成本)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-01 17:23:36

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-08-22 09:52:09
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