
老師,公司上個月繳納的物業(yè)費憑證做了借:管理費用 貸:銀行存款,這個月收到發(fā)票后怎么做分錄?還有住宿票也是這樣
答: 不需要做賬了 因為已經(jīng)計入到了損益里面
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
答: 您公司需要抵扣進(jìn)項稅額嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我現(xiàn)在有一筆14萬的物業(yè)費,我想攤銷做,分錄你看我做的對嗎攤銷7個月,當(dāng)月借:待攤費用140000 貸:銀行存款140000 同時在做一筆借:管理費用20000 貸:待攤費用20000
答: 是的
我們公司租的辦公室用銀行存款交的物業(yè)管理費1200元,這筆分錄:借管理費用-辦公室 應(yīng)交稅費 貸銀行存款這樣只做一筆行不行?
支付企業(yè)管理咨詢服務(wù)費。做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 還是借管理費用 貸 銀行存款?
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費 ,還沒收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄,收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做分錄?
5月份交了2017.5-2018.4的房租和物業(yè)費,是不是借:待攤費用 貸:銀行存款然后每個月攤銷 借:管理費用 貸:待攤費用 ,從5月份開始還是6月份?一直做到明年把這筆款攤銷完是嗎?

