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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-06 19:07

你好,收押金時怎么做的?要對應(yīng)起來的

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相關(guān)問題討論
你好,收押金時怎么做的?要對應(yīng)起來的
2018-07-06 19:07:05
借 管理費用等--工資 貸 應(yīng)付職工薪酬---工資 既然是提現(xiàn)在工資里面,就是加大計提數(shù)了。
2018-07-06 19:26:26
您好! 1公司付款:借:待攤費用 貸:銀行存款 2發(fā)放工作服:借:管理費用(銷售費用、制造費用) 貸:待攤費用 3扣除押金:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 4退回押金 :借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
2017-05-04 17:51:49
你好,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 其實是支付了應(yīng)付未付的工資
2016-11-17 16:27:40
你好 你扣的時候 掛其他應(yīng)付款 需要把之前的帳扣除的時候體現(xiàn)出來 不然你無法把這個押金退回沖平的
2019-06-12 11:20:08
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