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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-07-08 07:41

您好,你這里的情況:
1、應該可能是你的工資沒有計提,直接發(fā)放了,所以你得應付職工薪酬變成負數。
2、你的制造費用期末沒有結轉,應該來講制造費用期末的時候要轉到生產成本,期末是沒有余額的。
3、你的損益類科目都沒有結轉,月末的時候收入成本和期間費用等損益類科目都需要轉平,應該對應結轉到本年利潤。

黎華蓮 追問

2018-07-08 12:44

應付職工薪酬是伙食費怎么計提

黎華蓮 追問

2018-07-08 12:48

我這里是會所,制造費用是維修費

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您好,你這里的情況: 1、應該可能是你的工資沒有計提,直接發(fā)放了,所以你得應付職工薪酬變成負數。 2、你的制造費用期末沒有結轉,應該來講制造費用期末的時候要轉到生產成本,期末是沒有余額的。 3、你的損益類科目都沒有結轉,月末的時候收入成本和期間費用等損益類科目都需要轉平,應該對應結轉到本年利潤。
2018-07-08 07:41:30
你好,稍等哦,你是建筑業(yè)的對嗎
2019-02-26 09:51:20
您好 請問您的表在哪里
2020-05-04 09:32:08
你好,我初步看是平的 如果你發(fā)現(xiàn)有什么問題可以接著提問
2016-05-02 20:18:50
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 應該這樣做
2021-06-18 14:52:14
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