
在根據(jù)開具發(fā)票計提的增值稅和在實(shí)際申報表中生成的增值稅總是有0.02或其他幾分的差額,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理這幾分錢的差額,使該科目達(dá)到賬務(wù)平衡呢?
答: 你好,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支科目
開具紅字發(fā)票后增值稅申報表需要做什么處理嗎
答: 按紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 在附表二,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫申報


心靜 追問
2018-07-08 10:41
老江老師 解答
2018-07-08 10:42
心靜 追問
2018-07-08 10:42
老江老師 解答
2018-07-08 10:43
心靜 追問
2018-07-08 10:44