老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下發(fā)生部分銷售退款,當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候 問(wèn)
現(xiàn)在需要開(kāi)具部分紅字發(fā)票。 答
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)一下,物業(yè)公司收取的商鋪?zhàn)饨痖_(kāi)票 問(wèn)
可開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃*商鋪?zhàn)饨?/span> 答
公司采購(gòu)貨品,本來(lái)是得付對(duì)方公司的,結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月底開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方讓重新開(kāi) 問(wèn)
你好,是的,已經(jīng)開(kāi)了的,先正常操作。 答
老師,現(xiàn)公司要新成立一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的公司,新成 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是選擇沒(méi)有擔(dān)任過(guò)其他公司法定代表人人員好 答

壞賬準(zhǔn)備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費(fèi)用減少,繳納時(shí),減少的部分,繳納嗎?
答: 繳納,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在損失沒(méi)有實(shí)際發(fā)生前要做納稅調(diào)增。
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收,會(huì)提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn),所涉及的所得稅費(fèi)用,影響所得稅的繳納額嗎?
答: 預(yù)繳不影響,匯算清算對(duì)未實(shí)際發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備要做納稅調(diào)增。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)科目為零,本月沖減了壞賬準(zhǔn)備,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 如果再計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的話,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) ,那么遞延所得稅資產(chǎn)科目的余額就會(huì)在貸方,需要計(jì)提嗎
答: 同學(xué),應(yīng)收帳款賬面和稅法有差額才計(jì)提

