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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-08 21:14

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn) 
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入   貸;本年利潤(rùn)

不遠(yuǎn)不近  追問(wèn)

2018-07-08 23:14

老師這個(gè)怎么做結(jié)轉(zhuǎn),最后要怎么做利潤(rùn)分配呢

鄒老師 解答

2018-07-09 08:21

你好 借;本年利潤(rùn)  貸;管理費(fèi)用——工資    ——辦公費(fèi)    財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(負(fù)數(shù)) 
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  貸;本年利潤(rùn)

不遠(yuǎn)不近  追問(wèn)

2018-07-09 09:50

本年利潤(rùn)2609.72 貸 :管理費(fèi)用2609.80 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)0.08 
 
利潤(rùn)分配2609.72 貸本年利潤(rùn) 2609.72 
 
 
 
老師,幫我看一下這個(gè)數(shù)是不是正確的呢  ,,2609.72

鄒老師 解答

2018-07-09 09:52

你好,是的,金額是這樣計(jì)算的

不遠(yuǎn)不近  追問(wèn)

2018-07-09 10:27

老師,那利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是應(yīng)該是填-0.08

鄒老師 解答

2018-07-09 10:28

你好,是的,按負(fù)數(shù)填寫(xiě)

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你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn) 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 貸;本年利潤(rùn)
2018-07-08 21:14:01
借;財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;本年利潤(rùn)
2016-10-23 11:40:26
你這個(gè)沒(méi)做收入對(duì)應(yīng)不能做結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以掛工程施工,或許是做損益科目期間費(fèi)用下面,
2020-08-04 12:14:42
結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用計(jì)入本年利潤(rùn)
2017-05-12 14:29:58
你好,應(yīng)該是都要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2019-01-12 22:16:19
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