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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-09 16:34

你好 借;庫存現(xiàn)金等科目   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費(銷項稅額) 
是什么情況需要沖銷收入

風清云淡11 追問

2018-07-09 17:25

就是前面把銷項稅都做在收入里,到月底做一筆沖收入,這樣不容易產生差額,因銷項稅有小數(shù)點,差幾分,處理起來麻煩,不知道分錄咋寫?

鄒老師 解答

2018-07-09 17:26

你好,你可以根據(jù)你申報表情況,月底一次性做收入,而不是每一筆分別做收入 
每一筆分別做收入,就會導致可能有尾數(shù)差的

風清云淡11 追問

2018-07-09 17:30

是根據(jù)增值稅申報表的情況嗎?那咋寫沖收入的分錄?

鄒老師 解答

2018-07-09 17:32

你好,是的  
借;主營業(yè)務收入   貸;應交稅費——應交 增值稅

風清云淡11 追問

2018-07-09 17:40

也就是說前面都把稅做在收入里,是整數(shù),到月底直接做一筆相反的分錄沖收入就可以了

鄒老師 解答

2018-07-09 17:41

你好,做一筆這個分錄,把收入,稅金調整到正確金額就是了

風清云淡11 追問

2018-07-09 18:02

在報稅系統(tǒng)無票收入只填稅額,可以嗎?和帳上會有誤差嗎?

鄒老師 解答

2018-07-09 18:03

你好,是什么情況又需要調整報稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)?

風清云淡11 追問

2018-07-09 19:19

無票收入,是調整一下帳上的數(shù)據(jù)嗎?,因和實際有幾分的差額,報稅的收入與實際有幾分錢的差吧?

鄒老師 解答

2018-07-09 19:55

你好,你需要根據(jù)你申報表的收入,稅額對你賬面的收入,稅額做調整,做到二者一致就是了

風清云淡11 追問

2018-07-09 19:59

是不是有差額就記入營業(yè)外收支?

鄒老師 解答

2018-07-09 20:06

你好,不是的,是通過主營業(yè)務收入,應交稅費,應收賬款等科目核算的

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你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費(銷項稅額) 是什么情況需要沖銷收入
2018-07-09 16:34:21
您好 繳納增值稅要先計提再繳納 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 銷項稅和進項稅沖銷 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸::應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-02-22 21:19:56
你好,可以在營業(yè)外收入或營業(yè)外支出科目核算這個差額。
2018-07-09 16:13:12
你好,支付的時候 借;長期待攤費用,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 攤銷的時候 借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用
2020-01-05 13:38:44
你好 借;長期待攤費用 貸;銀行存款等科目
2018-07-11 20:58:42
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