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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-07-09 17:20

1、紅字發(fā)票: 
借:銀行存款   8000 
貸:管理費用   8000 
2、藍字發(fā)票: 
借:管理費用   6000 
貸:銀行存款    6000

俊秀的秋天 追問

2018-07-09 17:22

不用那以前年度損益調(diào)整賬務處理嗎?

方亮老師 解答

2018-07-09 17:23

您好,    因為金額不是很大,所以不用通過以前年度損益調(diào)整科目核算。

俊秀的秋天 追問

2018-07-10 11:05

如果要通過以前年度損益調(diào)整,會計分錄怎樣寫?

方亮老師 解答

2018-07-10 11:32

1、紅字發(fā)票: 
借:銀行存款 8000 
貸:以前年度損益調(diào)整 8000 
2、藍字發(fā)票: 
借:以前年度損益調(diào)整 6000 
貸:銀行存款 6000 
3、借:以前年度損益調(diào)整   2000 
貸:利潤分配-未分配利潤   2000

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1、紅字發(fā)票: 借:銀行存款 8000 貸:管理費用 8000 2、藍字發(fā)票: 借:管理費用 6000 貸:銀行存款 6000
2018-07-09 17:20:58
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-11-07 09:32:34
您好,計提時,借;管理費用等科目,貸;應付賬款-暫估費用款。收到發(fā)票時,借;管理費用等科目,負數(shù),貸;應付賬款-暫估費用款,負數(shù)。同時,借:管理費用等科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 09:35:27
你這里18年的處理是沒問題的,之前的準則是收付實現(xiàn)制 所以你這里是現(xiàn)在起 借,銀行存款 貸,其他應付款項 借,資金結(jié)存 貸,其他債務收入
2020-01-03 12:25:28
借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),按發(fā)票做借原材料進項稅額 貸應付賬款
2020-02-16 10:11:41
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