
我們是小規(guī)模 季度報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅 但是稅局要求我們按月報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表 然后我4-5月份沒有收入 但是有費(fèi)用 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后4-5月份的時候我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表都有把費(fèi)用那些填報(bào)上去 現(xiàn)在6月份有收入了 我報(bào)6月份的報(bào)表要加上前面4-5月份的那些費(fèi)用嗎?
答: 季度所得稅是根據(jù)季度利潤表申報(bào)的哦
一般納稅人:增值稅,附加稅,個人所得稅是月報(bào),企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。小規(guī)模的:增值稅,附加稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是季報(bào)。請問對嗎?
答: 您好!個稅都是月度申報(bào)了。其他的是對的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,報(bào)錯了,企業(yè)原本是虧損的,由于我未計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)成本,報(bào)成了盈利了,還繳納了幾百塊錢的企業(yè)所得稅。那我財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的時候,又是按正確的填寫成虧損的。這樣子的話,怎么處理?
答: 你好,你匯算清繳按你本來正確的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)就是了 多繳稅款可以申請退回

