亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-07-10 10:14

你好,員工按他自己支付的金額報銷給他就行了

葉子 追問

2018-07-10 10:15

那公司之前支付的預付款這部分怎么沖呢?

葉子 追問

2018-07-10 10:16

做賬怎么做,公司預付的當時是:借:預付賬款   貸:銀行存款    ,現(xiàn)在員工拿發(fā)票報銷,分錄怎么做?

蔣老師 解答

2018-07-10 10:17

就拿發(fā)票沖銷哦,這這筆總金額的發(fā)票分別付員工報銷和沖公司預付款

葉子 追問

2018-07-10 10:26

我們買這批貨是3000元,公司預付2000元,員工墊付1000元,現(xiàn)在員工拿票報銷,報銷單應該寫多少金額,1000還是3000? 
分錄怎么寫: 
借:原材料   3000 
      貸:預付賬款    2000 
             其他應付款     1000 
老師,我的問題是報銷單金額寫多少,分錄怎么做?

蔣老師 解答

2018-07-10 10:28

報銷單寫1000就行了,分錄按你寫的那個沒問題,

葉子 追問

2018-07-10 10:36

好的,謝謝老師。

蔣老師 解答

2018-07-10 10:37

不客氣,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,員工按他自己支付的金額報銷給他就行了
2018-07-10 10:14:20
你好,可以就是某某充值
2017-01-05 09:49:21
你好!要做報銷單,沖減預付款。
2020-05-25 11:56:23
收到發(fā)票不需要填報銷單 直接根據(jù)發(fā)票入賬 將預付款沖了
2020-06-10 16:56:32
您好!采購提前支付,作為預付帳款核算,填寫支付申請單;收到貨物與發(fā)票后,填寫報銷單,會計沖預付,發(fā)票與入庫單做附件
2019-01-10 12:28:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...