
國稅申報(bào)增值稅表格第二欄代開專票銷售額與實(shí)際開出的金額差一分,申報(bào)不了,怎么回事
答: 您好!這個(gè)問題是稅務(wù)系統(tǒng)造成的問題,隔了幾分錢是很正常的,你申報(bào)的時(shí)候就按照系統(tǒng)的填寫,只是自己賬面上進(jìn)行調(diào)賬下就行。
網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí),第2欄次本期數(shù)已經(jīng)顯示出國稅代開的增值稅額了,填第10欄次(小微企業(yè)免稅銷售額)時(shí)金額是否含上面第二欄次國稅代開的金額呢?
答: 您好,小微企業(yè)免稅銷售額里是不包含國稅代開的增值稅專用發(fā)票金額的,小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票不管開多少都不是免稅的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅);電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個(gè)不需要改,申報(bào)表是這樣的


米加油 追問
2018-07-10 15:21
程小峰老師 解答
2018-07-10 15:22
米加油 追問
2018-07-10 15:32
程小峰老師 解答
2018-07-10 16:44
米加油 追問
2018-07-10 22:22
程小峰老師 解答
2018-07-11 08:33