
這個月別人給我們先打的錢,付賬款,圖1的會計分錄對不對?下個月再給開發(fā)票,圖2出現(xiàn)的財務(wù)報表的應(yīng)收就是負(fù)數(shù),對不對,應(yīng)不應(yīng)該調(diào)整,怎樣調(diào)整?
答: 先收款后發(fā)貨開票的,應(yīng)該是預(yù)收賬款,做到應(yīng)收帳款的貸方也可以,沒錯,你要理解了,你要覺得不好看,開完發(fā)票沖回后,以后可以直接做預(yù)收賬款貸方
老師,幫我看一下,我一直覺得不對,其他應(yīng)收款不是代表我們應(yīng)該收回來的錢嗎,而現(xiàn)在我們要支付出去給別人的錢,不是應(yīng)該用其他應(yīng)付款嗎,如果我要用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎樣調(diào)整,謝謝老師
答: 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
前一個會計把收到的應(yīng)收賬款和支付給個人的款項做了一筆應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在把這筆會計分錄沖紅然后重做了,應(yīng)收就掛到應(yīng)收賬款上了,支付給個人的就掛,其他應(yīng)付款了,我做了正確的分錄,銀行賬對不上了2月底的銀行余額是156523,我現(xiàn)在重做了分錄以后我銀行余額成了40多萬了這樣的的銀行賬對不上了 我改怎么調(diào)整
答: 你好,沒改前銀行余額是正確的不?


張馨維cathy 追問
2018-07-10 18:29
解答
2018-07-11 09:57