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微信用戶
于2018-07-10 21:32 發(fā)布 ??7947次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-07-10 21:33
你好,對方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷嗎
微信用戶 追問
2018-07-10 21:37
只是我們做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,開票系統(tǒng) 開具紅字信息對方開具紅字發(fā)票, 我們怎么賬務(wù)處理
鄒老師 解答
2018-07-10 21:48
你好,應(yīng)當(dāng)按銷項負(fù)數(shù)處理,而不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2018-07-10 21:54
不對 我是收到費用發(fā)票,認(rèn)證抵扣, 現(xiàn)在發(fā)票退回,對方開具紅字發(fā)票,這個發(fā)票跨年了 我去年分錄是借管理費用 借進(jìn)項稅金貸銀行存款,現(xiàn)在 發(fā)票退回怎么做賬務(wù)處理
2018-07-10 21:56
你好,借;銀行存款 貸;管理費用 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)
2018-07-10 21:58
不對吧,管理費用損益類跨年不是 通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
2018-07-10 22:00
你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票是當(dāng)年,而不是以前年度,應(yīng)當(dāng)按管理費用核算,而不是以前年度損益調(diào)整的
2018-07-10 22:01
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理
2018-07-10 22:05
你好 借:管理費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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已抵扣的增值稅發(fā)票跨年退回怎么賬務(wù)處理
答: 你好,對方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷嗎
跨年,已退稅的出口發(fā)票,因上游問題需要補繳退回的增值稅,怎么賬務(wù)處理
答: 你好只需要退回出口退稅的金額是嗎 借應(yīng)交稅費出口退稅貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年度增值稅發(fā)票退回怎么處理
答: 你好,普票的還是專票 認(rèn)證沒有
跨年發(fā)生的銷售退回 對方也已經(jīng)抵扣 這個怎么處理呢
討論
普通增值稅發(fā)票跨年退回重開的帳務(wù)處理
未抵扣的增值稅專用發(fā)票退回怎么處理
普通增值稅發(fā)票跨月退回怎么處理
增值稅專用發(fā)票跨月退回怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624726 個
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2018-07-10 21:37
鄒老師 解答
2018-07-10 21:48
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2018-07-10 21:54
鄒老師 解答
2018-07-10 21:56
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2018-07-10 21:58
鄒老師 解答
2018-07-10 22:00
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2018-07-10 22:01
鄒老師 解答
2018-07-10 22:05