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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-10 21:33

你好,對方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷嗎

微信用戶 追問

2018-07-10 21:37

只是我們做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,開票系統(tǒng) 
開具紅字信息對方開具紅字發(fā)票, 
我們怎么賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-07-10 21:48

你好,應(yīng)當(dāng)按銷項負(fù)數(shù)處理,而不是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的  
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

微信用戶 追問

2018-07-10 21:54

不對 
我是收到費用發(fā)票,認(rèn)證抵扣, 
現(xiàn)在發(fā)票退回,對方開具紅字發(fā)票,這個發(fā)票跨年了 
我去年分錄是借管理費用 
借進(jìn)項稅金貸銀行存款,現(xiàn)在 
發(fā)票退回怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-07-10 21:56

你好,借;銀行存款   貸;管理費用   應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)

微信用戶 追問

2018-07-10 21:58

不對吧,管理費用損益類跨年不是 
通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2018-07-10 22:00

你好,開具負(fù)數(shù)發(fā)票是當(dāng)年,而不是以前年度,應(yīng)當(dāng)按管理費用核算,而不是以前年度損益調(diào)整的

微信用戶 追問

2018-07-10 22:01

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-07-10 22:05

你好 
借:管理費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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你好,對方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷嗎
2018-07-10 21:33:23
你好只需要退回出口退稅的金額是嗎 借應(yīng)交稅費出口退稅貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2024-01-17 18:55:52
需要購買方申請紅字發(fā)票信息表給銷售方,然后銷售方開具紅字發(fā)票。 分錄就是之前確認(rèn)收入的分錄的紅字分錄,然后用以前年度損益調(diào)整科目替換主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本科目,最后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目
2020-04-23 15:25:57
你好,普票的還是專票 認(rèn)證沒有
2019-11-30 13:49:25
你好 你是好久的發(fā)票日期 ? 這個 退回來是什么原因
2021-04-06 15:15:34
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