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懂得珍惜
于2018-07-11 10:18 發(fā)布 ??1138次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-07-11 10:19
是的計入管理費用--辦公費即可的
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銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
這張回單分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款嗎
答: 您好 可以這樣賬務(wù)處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我3月份做了一筆費用分錄借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在要把這一筆費用調(diào)為管理費用—環(huán)保專項,調(diào)整分錄怎么做?
答: 沖回之前,重新做就可以
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
討論
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設(shè)置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
之前的會計做賬的時候沒有提現(xiàn)銀行存款這個科目,現(xiàn)在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應(yīng)該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負(fù)數(shù)
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 71875 個
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