
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
答: 你好!可以不用計(jì)提就好了。
直接免增值稅的貨物銷售會(huì)計(jì)分錄是不是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額第三步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:主營(yíng)外收入老師可以回答一下嗎?貨物本身是免稅銷售的賬務(wù)處理怎么做
答: 您好!按第一個(gè)就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交增值稅但是免交的教育附加,不用計(jì)提直接做 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入還是先計(jì)提到營(yíng)業(yè)稅金及附加,再?gòu)膽?yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
答: 免征的教育費(fèi)附加不用做分錄。

