
暫估成本咋做分錄?下月咋沖?買的商品,七月份.暫估成本做到六月份,,因為六月份沒有成本票
答: 你好,根據(jù)合同等相關資料,暫估: 借 庫存商品 貸 應付賬款-應付暫估 收到發(fā)票后 借 庫存商品 負數(shù) 貸 應付賬款-應付暫估 負數(shù) 再按發(fā)票做分錄
暫估成本咋做分錄?下月咋沖?買的商品,七月份.暫估成本做到六月份,,因為六月份沒有成本票。。。。。。
答: 你好 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們公司由于商品沒有具體的數(shù)據(jù),按著估算的數(shù)據(jù)做賬的,這就導致有的數(shù)據(jù)可能估算的多了,有的估算的少了,在本期末,部分商品清空后,面對估算的成本有的多,有的估算少了,怎么做分錄調這些成本呢?
答: 你好,做其他入庫調整單,生成沖減主營業(yè)務成本和庫存商品的憑證
庫存商品,噴粉管,賬面成本價值5800元,在組裝時,經質檢,發(fā)現(xiàn)不合格,為不良品,無法使用,經公司決定,當廢品賣出,收到現(xiàn)金3000元,不考慮稅金的情況下如何做分錄。
公司工程施工領用庫存商品怎么做分錄? 借:工程施工 貸:庫存商品 這樣做對嗎我公司是電子安防,賣出商品涉及安裝如果分錄對的話庫存商品是按成本價嗎
請問老師,我們做模殼型號是900*600*400的廠區(qū)自己改制成900*450*400的商品對外銷售,這筆我應該怎么做分錄?成本怎么轉?

