
公司一直是免收增值稅的 現(xiàn)在開了一些專票出去 該怎么填申報表 開出去的專票也要上稅嗎?
答: 開出的專票也要交稅。填寫在稅務(wù)機關(guān)代開的那欄。
是這樣的,第一季度我司開出了一份普通發(fā)票,后來退貨了,我在第三季度開出了負(fù)數(shù)發(fā)票,可是這一季度開了些專票,也有些普票,現(xiàn)在收入是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我增值稅怎么申報呢我的應(yīng)納稅額直接填負(fù)數(shù)嗎?還是填專票的數(shù)據(jù)呢?還有免稅銷售額那里我應(yīng)該怎么填寫呢?
答: 你是直接按負(fù)數(shù)金額填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個月退回來作廢了。對應(yīng)的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
答: 你好,跨月的發(fā)票不能作廢的啊

