
因?yàn)樯蟼€(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票然后沒有及時(shí)來作廢,這個(gè)月做賬是不是要先做收入?然后到下個(gè)月再充紅請(qǐng)?問會(huì)計(jì)分錄如何做呢?借方是什么呢
答: 您好,是的,借:應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
上個(gè)月收到一筆錢,但是因?yàn)闆]有開發(fā)票,后期要開發(fā)票,然后再做收入,現(xiàn)在這筆錢掛賬怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借銀行存款貸預(yù)收賬款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,上月外銷發(fā)票開錯(cuò)一張 ,本月沖紅將開錯(cuò)的那張重新開具,是把原來做的分錄所有都做紅字?還是只把錯(cuò)的那張做紅字,然后再做藍(lán)字呢? 假如:上月做分錄是 借:應(yīng)收賬款 220254.29 貸:主營業(yè)務(wù)收入 220254.29,(開錯(cuò)發(fā)票的那張金額是5352.46,本月紅沖5352.46,重新開具金額5325.46元),這個(gè)怎么做分錄呢
答: 借應(yīng)收-5352.46貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) ,之后再做正確的,按發(fā)票上面金額做

