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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-12 14:55

您好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 
然后抵減的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。

小森 追問

2018-07-12 14:56

抵減的時候是報稅完再做抵減分錄還是這個發(fā)票我做兩筆分錄

宋生老師 解答

2018-07-12 14:57

您好!報稅完抵扣的那個月做

小森 追問

2018-07-12 14:59

如果我6月認證做管理費用,7月報稅后再沖減管理費用嗎

宋生老師 解答

2018-07-12 15:16

你好!是的。6月支付的時候入管理費用。7月再沖。

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相關(guān)問題討論
您好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后抵減的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
2018-07-12 14:55:00
購買和支付服務(wù)費 時 借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借管理費用負數(shù)金額 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 申報表填附表四和減免優(yōu)惠明細表,2,3,4欄 以及主表23欄
2020-07-02 16:38:40
支付時 借:管理費用-服務(wù)費/其他 480 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款480 抵扣時 借:管理費用-服務(wù)費/其他 -480 借:應(yīng)交稅費-增值稅480
2019-04-01 12:58:09
支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負數(shù) 這個可以全額抵減,不需要使用以前年度損益調(diào)整
2019-10-28 13:08:19
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-01-20 14:38:46
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