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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-12 15:11

您應該當月就計提當月的社保和公積金,怎么還當月計提下月的呢?

ZK 追問

2018-07-12 15:17

老師,做錯了==!,這個應該怎么改回來呢?會有影響不

張艷老師 解答

2018-07-12 15:20

將做錯的分錄紅沖就好了,沒什么影響的

張艷老師 解答

2018-07-12 15:20

將做錯的分錄紅沖就好了,沒什么影響的

ZK 追問

2018-07-12 15:31

老師,我6月份沒有計提6月的(5月計提了),然后做了7月的計提;這個不好沖紅,因為沖紅7月計提還要接著做6月計提嗎?老師,我可以不用沖紅,然后7月的時候正常發(fā)放,等8月的時候再正常計提8月的,這樣可以不

張艷老師 解答

2018-07-12 15:49

如果計提的金額沒什么變化的話,也可以,但是就是會計核算不規(guī)范。

ZK 追問

2018-07-12 16:19

老師,就是個別月份基數(shù)調(diào)整的時候會有一小變化,但是金額不大,這樣有關系不?老師,會計核算不規(guī)范,有關系嗎?

張艷老師 解答

2018-07-12 22:32

1,沒有太大關系2核算不規(guī)范,只能說明公司會計管理不嚴,容易給企業(yè)帶來涉稅風險。

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相關問題討論
同學你好,對的,社保是當月做當月的,公司承擔部分,按照部門計入費用,個人承擔部分,先計入其他應收款,繳納時沖掉,我給你寫,請稍等
2024-07-06 17:31:31
您應該當月就計提當月的社保和公積金,怎么還當月計提下月的呢?
2018-07-12 15:11:08
你好 沒有這個人 這月不用計提 社保,交時再計提??
2021-08-10 13:30:55
同學,您好,按照社保局出的臺賬。
2021-06-23 22:24:54
1、繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時: 借:管理費用--社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數(shù)) 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù)) 4計提工資的時候借管理費用-工資 貸應付職工薪酬
2019-07-03 14:03:58
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