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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-12 18:11

可以在明細(xì)賬中用紅數(shù)進(jìn)行沖抵。

qzuser 追問(wèn)

2018-07-12 18:13

那個(gè)暫估的金額和一部分已收到發(fā)票的金額在明細(xì)賬表格里是不是要分開(kāi)體現(xiàn)呀,

何老師 解答

2018-07-12 18:14

進(jìn)銷存主要是針對(duì)存貨的實(shí)物管理,不需要分來(lái)。

qzuser 追問(wèn)

2018-07-12 18:15

我要算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

qzuser 追問(wèn)

2018-07-12 18:17

現(xiàn)在根據(jù)發(fā)票進(jìn)小于銷,我暫估的數(shù)量金額與實(shí)際收到的發(fā)票數(shù)量寫(xiě)在一起,那下個(gè)月再紅沖,我這個(gè)數(shù)量怎么填寫(xiě)呀,

何老師 解答

2018-07-12 18:18

計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)候,暫估部分要單獨(dú)出來(lái),這樣在取得發(fā)票后,可以區(qū)分暫估中已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是多少。

qzuser 追問(wèn)

2018-07-12 18:25

暫估的下月收到發(fā)票,然后在下月中以負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎?

何老師 解答

2018-07-12 18:27

先把暫估存貨那筆分錄沖回,然后在按照發(fā)票重新做筆分錄。

qzuser 追問(wèn)

2018-07-12 18:28

那算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的表格中怎么體現(xiàn),分錄我知道,

何老師 解答

2018-07-12 18:30

如果你暫估的金額與發(fā)票一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要調(diào)整,因?yàn)槟銜汗乐皇谴尕浀某杀荆纾航瑁簬?kù)存商品    貸:應(yīng)付賬款   ,這筆分錄的金額是暫估的。如果暫估的金額與發(fā)票不一致,需要根據(jù)發(fā)票金額和已結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本的比例調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以在明細(xì)賬中用紅數(shù)進(jìn)行沖抵。
2018-07-12 18:11:54
直接復(fù)制上個(gè)月的表,再修改新的月份的數(shù)據(jù),直接引用上月的月末結(jié)存數(shù)據(jù)就行了。
2018-08-30 13:05:33
購(gòu)進(jìn)時(shí),借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 銷售時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」。月末一次加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019-03-04 12:19:06
進(jìn)銷存里面按實(shí)際的數(shù)量和單價(jià)入庫(kù)
2019-03-05 23:48:50
你好,你可以針對(duì)沒(méi)有發(fā)票的部分做暫估入庫(kù)處理
2016-08-30 09:30:45
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