
單位的收入都小于成本,因?yàn)殚_10個(gè)點(diǎn)的工程款,進(jìn)料票是3個(gè)點(diǎn)的,都是專票,,按查賬征收的,不交所得稅,但是地稅一直管著企業(yè)所得稅的,讓公司交,后來(lái)老板就交了一些,但是現(xiàn)在囯地稅合并了,還要填企業(yè)所得稅報(bào)表,肯定是虧的,不交企業(yè)所得稅,關(guān)鍵每月多少交幾百,這表怎么填呀
答: 您好,現(xiàn)在國(guó)稅填寫報(bào)表,就填寫虧損,不用再交所得稅了,把原來(lái)交的所得稅,填寫到已交稅金欄即可。
國(guó)稅利潤(rùn)表企業(yè)所得稅沒(méi)有按小微企業(yè)填,地稅交稅按小微企業(yè)交稅了。地稅利潤(rùn)表填實(shí)際交的還是和國(guó)稅一致?提所得稅提多了。按提的填利潤(rùn)表,下月少提點(diǎn)可以嗎?
答: 你好,需要把多計(jì)提 的沖銷掉的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
問(wèn)題二,一般納稅人公司,專票一直都有在開,企業(yè)所得稅在國(guó)稅征收,查賬征收。但在2015年第4季度在地稅代開建安發(fā)票3萬(wàn)元,并在地稅交付企業(yè)所得稅等相關(guān)稅金。請(qǐng)問(wèn)第四季度所得稅是否要將這筆收入算在全年收入內(nèi),并在國(guó)稅交付企業(yè)所得稅?因?yàn)檫@筆3萬(wàn)元已在地稅交付企業(yè)所得稅,如果還需要算全年收入,在國(guó)稅再交所得稅,是否重復(fù)收稅?
答: 你好!需要計(jì)入收入,但是稅金也要計(jì)入,就不存在重復(fù)繳納了。


鈺翎 追問(wèn)
2018-07-13 22:37
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王雁鳴老師 解答
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2018-07-13 23:38