亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-14 16:19

您好,現(xiàn)在處理時,借:相關成本費用科目,負數(shù),借:應交稅費-應交增值稅-進項。

習文 追問

2018-07-14 16:49

不是很明白,去年是借:管理費用    1萬  貸:銀行存款    1萬;今年的分錄是?(假設稅率17%)

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 16:51

您好,今年的分錄,借;管理費用,負數(shù)1453,借:應交稅費-應交增值稅-進項,1453。

習文 追問

2018-07-14 16:56

好的,謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 16:58

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你單位主營業(yè)務是銷售空調,還是之前空調是作為固定資產核算現(xiàn)在對外銷售了?
2020-05-15 11:14:44
您好,現(xiàn)在處理時,借:相關成本費用科目,負數(shù),借:應交稅費-應交增值稅-進項。
2018-07-14 16:19:00
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
2019-12-27 16:09:35
你好,是收入,還是費用
2017-01-09 12:01:53
借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
2019-07-31 09:22:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...