
這個資產(chǎn)負債表中的負數(shù)怎么調(diào)整?把應(yīng)付賬款的數(shù)改到預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款改到其他應(yīng)付款,兩邊是不平的
答: 你好,要把負數(shù)改了,那就是重分類了
資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付款是負數(shù),2019年審計報告已做調(diào)整(將其他應(yīng)付款調(diào)到其他應(yīng)收款)。2020年賬也要做相應(yīng)調(diào)整嗎?將其他應(yīng)付款(負數(shù))調(diào)到其他應(yīng)收款
答: 你好 可以的 你可以直接做分錄的 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師資產(chǎn)負債表上預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款為負數(shù)這個應(yīng)該怎么調(diào)?應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款也為負數(shù),都應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 這個要看明細單位科目的余額,負數(shù)余額重分類到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款

