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送心意

紅紅老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-15 21:10

你好,1.員工來借支時(shí)分錄:借:其他應(yīng)收款-張三   貸:庫存現(xiàn)金  
           2.員工回來報(bào)銷時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用  貸:其他應(yīng)收帳款-張三 
親,如有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~

稀釋 追問

2018-07-15 21:15

老師,如果只是記流水賬,員工要回之前的借支單,報(bào)銷單是一聯(lián)的,我該怎么做?報(bào)銷時(shí)又該怎么記這個(gè)報(bào)銷金額?

稀釋 追問

2018-07-15 21:27

錯(cuò)了,借支單是一聯(lián)的

紅紅老師 解答

2018-07-15 21:35

如果是流水帳,你就只記回來報(bào)銷的金額,開借支單時(shí)不入帳

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你好,1.員工來借支時(shí)分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 貸:庫存現(xiàn)金 2.員工回來報(bào)銷時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收帳款-張三 親,如有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
2018-07-15 21:10:14
預(yù)支的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 7000 貸:現(xiàn)金 7000 報(bào)銷的時(shí)候,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 還借支,借;現(xiàn)金 7000 貸“其他應(yīng)收款 7000
2019-03-03 12:20:03
你好,那你就不需要再記賬了
2022-12-06 10:13:13
你好,200登記庫存現(xiàn)金增加 800計(jì)入費(fèi)用,1000計(jì)入其他應(yīng)收款貸方
2016-12-09 15:55:47
你好,學(xué)員,借出的之后日記賬記支出1000 報(bào)銷的時(shí)候是沖銷借款,日記賬不再記賬
2022-02-17 20:40:25
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