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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-07-16 11:58

您好!是按實際認(rèn)證了的金額填寫,而且必須得這樣填寫,不然申報不過去的。

倣棄 追問

2018-07-16 12:54

那下個月有銷項的話是否還可以抵扣?

程小峰老師 解答

2018-07-16 12:55

您好!下個月有銷項的話是可以抵扣的。

倣棄 追問

2018-07-16 15:46

老師,收到進項計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?認(rèn)證后未抵扣應(yīng)該計入什么科目?抵扣后計入什么科目?

程小峰老師 解答

2018-07-16 15:47

您好!是計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅,認(rèn)證后未抵扣和認(rèn)證后抵扣都不用計入什么科目。

倣棄 追問

2018-07-16 15:53

收到進項發(fā)票是計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額?認(rèn)證后不需要在會計賬目上做任何變動嗎?每月的進項稅額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

程小峰老師 解答

2018-07-16 15:59

收到進項發(fā)票是計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,此時你的進項稅額在借方,然后銷售收入做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,此時你的銷項稅在貸方,然后他們的上級科目都是應(yīng)交增值稅,然后一借一貸互抵,進項大于銷項的話,就不用交稅,就不用再做任何憑證了,多余的進項會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月繼續(xù)抵銷項;如果銷項大于進項,做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(數(shù)額為銷項抵扣進項后的數(shù)額),貸:銀行存款/現(xiàn)金,然后這個月的稅款就平了,到下月又重新開始。

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相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好,開具的專用發(fā)票,這個就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票,這個是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項稅額。
2022-06-08 09:28:55
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 您8月當(dāng)期沒有進項稅額認(rèn)證 主表12欄是0
2019-09-17 19:48:57
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