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老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬的話,在進行增值稅納稅申報時只需要填寫《增值稅納稅申報表》,不需填寫《增值稅納稅申報表附列資料》和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》這兩個表了嗎?
增值稅一般納稅人的增值稅納稅申報表附表二,進項稅額轉(zhuǎn)出額中的第20欄,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,這個數(shù)是哪個系統(tǒng)能看到??
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
在申報小規(guī)模納稅申報表時,企業(yè)本身有自開增值稅專用發(fā)票,這增值稅專用發(fā)票的金額填報在哪一欄呢


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2018-07-16 12:54
程小峰老師 解答
2018-07-16 12:55
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2018-07-16 15:46
程小峰老師 解答
2018-07-16 15:47
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2018-07-16 15:53
程小峰老師 解答
2018-07-16 15:59