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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-07-17 15:04

這個分錄是正確的了呢。

你不知道 追問

2018-07-17 15:05

那應(yīng)交稅費——減免稅額借方余額一直在,這個是對的嗎,期末要不要結(jié)轉(zhuǎn)?

袁老師 解答

2018-07-17 16:11

是對的,這個抵減即可的了

你不知道 追問

2018-07-17 16:22

好的,謝謝老師,那應(yīng)交稅費——稅收減免科目是不是不需要期末是平的?

袁老師 解答

2018-07-17 19:23

是的,不用是 平的了。

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相關(guān)問題討論
這個分錄是正確的了呢。
2018-07-17 15:04:23
借:管理費用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-12-17 17:31:00
你好,改成管理費用負數(shù)就可以的,借管理費用負數(shù)最后一個科目。
2022-03-09 10:48:30
你好 是的 就這樣來做賬 但是貸方做增值稅的時候 做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不做到三級科目去
2019-11-11 17:39:51
你好,這筆營業(yè)外收入需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅
2020-05-22 17:23:46
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