領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,用于在建工程,價(jià)值為 80 000 元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 13 600 元;答案:借:在建工程 80 000 貸:原材料 80 000借:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (80000×17%×40%)5 440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 5 440請問老師,下面的關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄不懂。為什么要這樣做,而且為什么要40%
欣晴
于2018-07-17 22:50 發(fā)布 ??3411次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-07-17 22:54
您好,用于在建工程,應(yīng)該是不動(dòng)產(chǎn),因?yàn)椴粍?dòng)產(chǎn)抵扣增值稅時(shí),規(guī)定購買時(shí)抵扣60%,一年后再抵扣40%,前面原材料100%抵扣了,那么用于不動(dòng)產(chǎn)后,要把40%部分轉(zhuǎn)出處理,記入待抵扣,一年以后再抵扣的。
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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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